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大英县卫生和计划生育局2017年部门预算编制的说明

2017-4-7 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 266| 评论: 0|来自: 大英县卫计局

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  大英县卫生和计划生育局2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,实现预算收支平衡,努力构建公开、透明、规范、完整的预算监督管理体系,努力使部门预算编制与县域经济社会发展相一致,与部门履行行政职能及事业发展协调,与政府财力相适应,促进全县经济社会健康发展。结合我局工作实际,对2017年部门预算编制情况作如下说明:

  一、基本职能及主要工作

  (一)贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署,负责制定、发布卫生计生发展战略目标、规划和政策。负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制、执行卫生计生标准与技术规范,统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导全县卫生计生工作。

  (二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

  (三)负责指导规范卫生计生行政执法工作,完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为。负责实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治的监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传,开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

  (四)负责全县基层卫生计生和妇幼工作。组织拟订并实施全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  (五)负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理,监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准实施;会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范;协助管理医疗卫生服务价格,规范服务行为,提出医疗服务和药品价格政策的建议;建立医疗服务评价和监督管理体系。

  (六)负责组织推进公立医院改革。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设。  

  (七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录,制定完善基本药物采购、配送、使用的政策措施。对全县药品、医用器械采购招标、配送、使用等活动进行监督管理。

  (八)组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

  (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

  (十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制,实现流动人口计划生育公共服务均等化。

  (十一)组织拟订全县卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度;会同有关部门做好卫生计生专业技术人员资格考试、职称评聘工作。

  (十二)组织拟订并实施全县卫生计生科技发展规划。组织实施卫生计生相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,组织指导实施继续医学教育和计划生育教育;组织实施新技术推广。

  (十三)负责全县卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与县人口基础信息库建设,根据国家、省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

  (十四)贯彻中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。

  (十五)承担县红十字会、县爱国卫生运动委员会、县重大传染病防治工作委员会、县政府地方病防治领导小组、县无偿献血领导小组、县人口和计划生育领导小组、县干部保健委员会的日常具体工作。

  (十六)承担县政府公布的有关行政审批事项。

  (十七)承办县政府交办的其他事项。

  二、2017年重点工作计划

  (一)严格执行健康扶贫政策,实施“三大”工程,全面落实“十免四补助”政策,建档立卡贫困人口县域内住院个人费用“零支付”、逐步实现县域外治疗重大疾病个人费用“零支付”。

  (二)稳妥推进卫生计生改革,初步建立全民预防保健制度;扎实推进家庭医生签约服务,启动基层医疗卫生服务能力提升年活动,进一步推动建设分级诊疗制度,推进健康服务业发展,满足群众多层次、多样化健康需求。

  (三)开展县疾控中心等级创建活动,落实预防为主,抓好健康促进,加强重大疾病防控,提高卫生应急处置能力。

  (四)落实好全面两孩政策,加强生育全程基本医疗保健服务。

  (五)实施《中医药振兴计划》,争创全国基层中医药工作先进单位工作。

  (六)积极争取项目资金,加快县疾控中心整体搬迁、县中医医院门诊医技综合大楼建设项目和遂宁华康医院建设步伐。

  (七)实施人才提升工程,完善特殊岗位招考管理办法,招聘急需紧缺专业岗位人才。

  (八)坚定不移落实全面从严治党主体责任,加强党建工作,推动党风政风行风持续好转,促进大英卫生计生事业又好又快地发展。

  三、部门概况

  县卫生计生局下属二级预算单位16个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位14个。

  四、2017年度公共财政预算收支情况

  (一)公共财政预算收入

  本年度本部门公共财政预算收入为3749.13万元。较2016年预算增长13.85%,增长的主要原因是基本经费增加预算养老险、职业年金、公车补贴等经费;项目经费增加中医药专项等。

  (二)财政拨款支出预算情况

  县卫生和计划生育局公共财政预算支出主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担全县医疗卫生计生事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障县卫生和计划生育局机关、下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障县卫生计生局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:1.社会保障支出22.35万元,主要用于红十字事业支出;2.医疗卫生与计划生育服务支出3646.61万元,主要用于医疗卫生事务管理、县级公立医院医改、基层医卫生服务体系建设、公共卫生事业、中医药事业、人口与计划生育事务等。3.住房保障性支出80.17万元,主要用于行政医疗单位职工缴纳住房公积金。

  五、三公经费预算情况

  大英县卫生和计划生育局财政拨款“三公”经费2017年预算情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年无因公出国(境)计划

  (二)公务接待费

  2017年卫计系统预算公务接待费24.2万元,与2016年决算数据持平。2017年公务接待费主要用于卫计局机关及下属单位执行公务、开展业务活动、区域间交流、招商引资等开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2017年卫计系统无公务车购置预算经费。本部门(含下属单位)保有公务车5辆,预算公务用车运行维护费23.3万元,较2016年决算数据下降38.21%,主要原因是使用车辆减少,且严格执行厉行节约的要求。预算公务用车购置及运行维护费用于保障局机关及下属单位日常公务、监督检查等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、政府采购情况

  2017年度,县卫生计生系统政府采购由单位向县财政申请,经县财政审批后,按程序进行政府采购。

  七、政府性基金预算支出预算情况

  2017年县卫生计生系统政府性基金预算支出为0万元。

  附件:部门预算表
      预算表1-1-2
部门收支预算总表
      单位:万元
项          目 2017年预算数 项          目 2017年预算数
一、公共财政预算收入 3,749.13 一、基本支出 2,312.57
    经费拨款 3,749.13     人员支出 2,046.08
    专项收入       对个人和家庭的补助支出 99.56
    行政事业性收费收入       基本公用支出 166.93
    罚没收入   二、项目支出 1,436.56
    国有资本经营收入       专项业务费 1,436.56
    国有资源(资产)有偿使用收入       人员性支出(项目)  
    其他公共财政预算收入       对企事业单位的补贴  
        债务还本付息支出  
二、政府性基金收入       基本建设支出  
三、财政专户管理的资金收入       其他资本性支出  
四、上级补助收入       其他支出  
五、事业单位经营收入   三、上缴上级支出  
六、其他收入   四、对附属单位补助支出  
       
       
本年收入合计 3,749.13 本年支出合计 3,749.13
七、上年结转收入   五、结转下年  
    公共财政预算结转       公共财政预算结转  
    政府性基金结转       政府性基金结转  
    财政专户管理的资金结转       财政专户管理的资金结转  
       
收    入    总    计 3,749.13 支    出    总    计 3,749.13
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