(8)党风政风明显改善。认真落实全面从严治党重大部署,全面开展“大学习、大讨论、大调研”活动,组织党的十九大精神、彭清华同志重要讲话精神等专项集中学习20余次,开展主题讨论5次,干部职工撰写自学心得体会40余篇。以整治“群众最不满意十件事”为抓手,扎实开展社会满意度评价工作,在大走访中收集问题10项,出台整治措施20余条,全部整改到位;以培训教育与专项整治相结合,开展出租车“带好头、行好路”专题培训3次、专项整治20余次,查处违规经营行为20余起。截至目前,共收到出租车类投诉100余起,处置满意度达98%,并呈现投诉率逐渐下降、满意率上升的趋势。
二、机构设置
大英县交运局下属二级单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位3个。
纳入大英县交运局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 大英县公路运输管理所
2. 大英县公路管理所
3. 大英县城际公路建设办公室
4. 大英县交通运输局工程质量检测站
5. 大英县公路路政管理大队
6. 大英县地方海事处
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计10705.15万元,支出总计10705.15万元。与2017年相比,收、支总计各增加7117.15万元,增长198.36%。主要变动原因是政府对交通项目建设增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计10705.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10637.95万元,占99.37%;其他收入67.2万元,占0.63%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计10713.61万元,其中:基本支出1494.01万元,占13.94%;项目支出9219.6万元,占86.06%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计10705.15万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加7117.15万元,增长198.36%。主要变动原因是交通项目增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出10713.61万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加7134.08万元,增长199.3%。主要变动原因是交通项目增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出10713.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出114.53万元,占1.07%;医疗卫生与计划生育支出38.46万元,占0.37%;住房保障支出65.92万元,占0.62%;农林水支出29.1,占0.27%;交通运输支出10464.6万元,占97.67%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为10713.61,完成预算480.26%。其中:
1.社会保障和就业支出: 支出决算为114.53万元,完成预算99.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。
2.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为38.46万元,完成预算99.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。
3.城乡社区支出:支出决算数为1万元,完成预算的100%。
4.农林水支出:支出决算数为29.1万元,完成预算的100%。
5.交通运输支出:支出决算数为10464.6万元,完成预算数的690%,决算数大于预算数的原因是增加交通项目(农网路资本金、保通中心、危桥改造、石油价格补贴、二级收费还贷公路)
6.住房保障支出:支出决算数为65.92万元,完成预算数的99.03,小于预算数的原因是人员有变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1494.01万元,其中:
人员经费1106.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费211.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.06万元,完成预算87.24%,决算数小于预算数的主要原因是例行节俭。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.06万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少4.08万元,增长44.59%。主要原因是例行节俭。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次,1250人次(不包括陪同人员),共计支出5.06万元,具体内容包括:项目开工前期工作。