搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县卫生健康局2023年部门预算(本级)

2023-3-10 11:13| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 53| 评论: 0|来自: 大英县人民政府

摘要: {"原始ID":"43625370b5c5460d887a218a31952135","发布时间":"2023年03月10日","发布者":"县人民政府办公室","附件":[{"Filepath":"/documents/18825154/1420643/08381016560767796.xlsx","Name":"第二部分 县卫生健康局2023年预算报表.xlsx","Filetype":"xlsx"},{"Filepath":"/documents/18825154/1420643/5540268718271154.pdf","Name":"第三部分 县卫生健康局2023年预算绩效目标表.pdf","Filetype":"pdf"}]}

22. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2023年预算数为200万元,主要用于疾病预防控制机构能力提升项目  

23. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2023年预算数为3.3万元,主要用于卫生健康局日常办公运转等,确保单位日常工作开展。  

24.  住房保障支出(类)住房保障支出(款) 住房公积金(项)2023年预算数为152.26万元,主要用于:县卫生健康局及下属单位支付2023年单位负担的住房公积金,确保按政策规定缴费。  

、一般公共预算基本支出情况说明  

县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出1911.96万元,其中:  

人员经费1772.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金缴费等。  

公用经费139.70万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

县卫生健康局2023“三公”经费财政拨款预算数7.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费5.8万元。  

(一)因公出国(境)经费较2022年预算持平。主要原因是本单位无因公出国(境)业务。  

(二)公务接待费较2022年预算持平。  

2023年公务接待费计划用于接待相关部门调研检查交流等事项。  

(三)公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少0.1万元,下降1.69%。主要原因是新冠疫情防控,督导减少,公务用车使用率下降。  

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1费用由财政经费预算保障  

2023年安排公务用车购置费0万元。  

2023年安排公务用车运行维护费5.8万元,主要用于保局机关1辆公务车日常公务、监督检查等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障一般行政管理事务、卫生健康事务、公共卫生服务、计划生育服务、老龄健康服务等工作开展。  

“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

县卫生健康局2023“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数39.4万元,其中:会议费0万元,培训费14.6万元,差旅费24.8万元。  

(一)会议费较2022年预算持平    

(二)培训费较2022年预算减少28.4万元主要原因是严格执行中央八项规定、六项禁令,厉行勤俭节约。  

(三)差旅费较2022年预算减少4.5万元主要原因是是新冠疫情防控,督导减少,职工出差减少。  

、政府性基金预算支出情况说明  

县卫生健康局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

、国有资本经营预算支出情况说明  

县卫生健康局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费    

2023年,县卫生健康局的机关运行经费(即定额公用经费财政拨款预算为140.8万元,较2022年预算增加6.6万元,增长4.92%主要原因是本年度增加人员,按标准增加经费  

(二)政府采购情况    

2023年,县卫生健康局安排政府采购预算15.00万元,主要用于卫健局机关采购办公设备  

(三)国有资产占有使用情况    

截至2022年底,县卫生健康局共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1车辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。  

(四)预算绩效情况    

2023年卫健开展绩效目标管理的项目41个,涉及预算3287.11万元。其中:特定目标类项目41个,涉及预算3287.11万元  

十二、名词解释  

1.一般公共预算拨款收入:指级财政当年拨付的资金。  

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  

qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部