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中共大英县委宣传部2024年部门预算

2024-3-22 15:57| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 24| 评论: 0|来自: 县委宣传部

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中共大英县委宣传部

2024年部门预算

(部门含下属预算单位)



                  目  录

第一部分  2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2024年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表


中共大英县委宣传部

2024年部门预算编制说明


    一、基本职能及主要工作

    (一) 中共大英县委宣传部职能简介

    1.拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门、各单位之间的工作。

    2.统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查。

    3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。

    4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

    5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。

    6.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

    7.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调开展县级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

    8.统筹协调全县对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作;归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

    9.负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及民族、反邪教等反面的对外宣传和舆论斗争工作。

    10.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导县委、县政府各部门新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。组织拟订我县重大问题宣传口径。

    11.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹县属国有文化资产监管工作,组织研究县属国有文化资产监管重大政策,会同有关单位负责相关工作开展。

    12.负责管理新闻出版行政事务,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责新闻记者证管理工作。

    13.负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

    14.受县委委托,会同县委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部;对各镇党委、各园区、社区党工委宣传委员的任免提出意见;负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位的干部管理;负责组织开展全县宣传思想文化战线干部教育培训和人才培养工作。

    15.归口领导县文化广播电视和旅游局、县文学艺术界联合会等宣传思想文化和旅游单位。

    16.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化教育卫生体制改革专项小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。

    17.统筹协调全县网络安全和信息化工作,组织研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和重大政策,统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设。统筹协调网络意识形态工作。

    18.统筹组织互联网宣传管理、舆情引导和监督管理执法。负责全县互联网信息内容管理。指导和管理互联网违法与不良信息举报工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监督。统筹推进网络阵地建设,会同有关部门推动媒体融合发展和地方融媒体中心建设。统筹指导舆情信息工作。

    19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

    20.完成县委交办的其他任务。

    (二)中共大英县委宣传部2024年重点工作

    一是聚力理论武装铸牢思想根基。以“需求”为基础,增强理论宣传针对性;以“质量”为主线,力求理论宣传精准度;以“创新”为动力,拓展理论宣传空间域;以“效果”为目标,提升理论宣传影响力。二是聚力媒体融合做好宣传引导。加快完善移动传播体系,打造全程媒体、全息媒体、全员媒体和全效媒体,提升融合生产能力,打造更多群众喜闻乐见、刷屏爆圈的好作品。三是聚力文明创建营造社会新风。着力培育和践行社会主义核心价值观,提高市民文明素质、城市文明程度、创建工作满意度,全面提升城市综合竞争力。四是聚力文艺创作发展公共文化。以传统文化固本培元、以红色文化强健风骨、以先进文化凝神聚气,推动形成新的文化传统,繁荣发展文艺事业,组织发动本地文艺工作者尤其是优秀青年文艺工作者,持续挖掘本土文化,创作文艺精品,提升大英文化影响力。五是聚力景区产业推进文旅融合。坚持贯彻“文旅兴县”发展路径,以全域旅游为引领,以创意旅游为驱动,以乡村旅游为新路,以核心景区为重点,打造全国知名旅游度假目的地。

   二、部门预算单位构成

   中共大英县委宣传部下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:大英县新闻中心、大英县网络舆情中心。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入481.78万元、上年结转59.36万元;支出包括:一般公共服务支出396.93万元、文化旅游体育与传媒支出59.36万元、社会保障和就业支出41.03万元、卫生健康支出13.84万元、住房保障支出29.98万元,2024年收支总预算541.14万元,较2023年收支预算总数增加87.1万元,主要是上年结转结余和人员增加。

    (一)收入预算情况

    县委宣传部2024年收入预算541.14万元,其中:上年结转59.36万元,占10.97%;一般公共预算拨款收入481.78万元,占89.03%。

    (二)支出预算情况

    县委宣传部2024年支出预算541.14万元,其中:基本支出377.17万元,占69.7%;项目支出163.97万元,占30.3%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    县委宣传部2024年收支总预算541.14万元,较2023年收支预算总数增加87.1万元,主要是上年结转结余和人员增加。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入481.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入59.36万元;支出包括:一般公共服务支出396.93万元、文化旅游体育与传媒支出59.36万元、社会保障和就业支出41.03万元、卫生健康支出13.84万元、住房保障支出29.98万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    县委宣传部,2024年收支预算481.78万元,较2023年收支预算总数增加43.24万元,主要是人员增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出396.93万元,占82.39%、社会保障和就业支出41.03万元,占8.52%、卫生健康支出13.84万元,占2.87%、住房保障支出29.98万元,占6.22%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2024年预算数为103.74万元,主要用于:人员经费和公用业务经费基本支出。

    2.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2024年预算数为188.58元,主要用于:人员经费和公用业务经费基本支出。

    3.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2024年预算数为104.61万元,主要用于:中心组学习、精神文明建设、外宣工作、未成年人思想道德建设、文化创作与扶持、宣传监管、农村公益电影放映等支出。

    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为41.03万元,主要用于:宣传部机关事业单位职工基本养老保险单位缴纳这部分的支出。

    5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为13.84万元,主要用于:宣传部机关行政人员、事业人员基本医疗保险单位缴费这部分的支出。

    6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为29.98万元,主要用于:宣传部行政事业人员住房公积金单位缴费这部分的支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    县委宣传部2024年一般公共预算基本支出377.17万元,其中:

    人员经费334.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、机关商品和服务等。

    公用经费42.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    县委宣传部2024年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务用车运行维护费2.0万元。

    (一)因公出国(境)经费较2023年预算持平。主要原因是我部不存在因公出国(境)。

    (二)公务接待费与2023年预算持平。

    2024年公务接待费严格按照中央八项规定执行,计划用于省委、市委宣传部门到大英调研检查、中心组授课老师等公务活动相关支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是县新闻中心公车主要保障县委宣传部事业人员新闻应急采访等,相关费用从公务用车维修维护经费列支。

    八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

    县委宣传部2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.36万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费3.36万元。

    (一)会议费较2023年预算持平。主要原因是严格执行最新会议相关规定要求,完善会议报销机制。

    (二)培训费较2023年预算持平。主要原因是严格执行最新培训相关规定要求,完善培训报销机制。

    (三)差旅费较2023年预算下降44.0%。主要原因是严格按照最新差旅文件报销,完善报销机制。

    九、政府性基金预算支出情况说明

    县委宣传部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    十、国有资本经营预算支出情况说明

    县委宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经

    2024年,县委宣传部机关运行经费财政拨款预算为42.5万元,较2023年预算减少9.42万元,下降18.14%。

    (二)政府采购情况

    县委宣传部2024年有政府采购项目,已安排政府采购预算。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2023年底,县委宣传部所属各预算单位共有车辆1辆。其中,新闻应急采访用车1辆。2024年部门预算未安排购置车辆及大型设备。

    (四)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2024年县委宣传部全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十二、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。                 

    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。


    附: 表1.部门收支总表

         表1-1.部门收入总表

         表1-2.部门支出总表

         表2.财政拨款收支预算总表

         表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

         表3.一般公共预算支出总表

         表3-1.一般公共预算基本支出预算表

         表3-2.一般公共预算项目支出预算表

         表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表4.政府性基金支出预算表

         表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

         表5.国有资本经营预算支出预算表


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