目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县科学技术协会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 大英县科协职能简介
1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持科协工作服务于经济建设的方针,在县委的领导和上级科协的指导下,发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用,履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。
2.开展学术交流,活跃学术思想,组织优秀论文评审,促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化,推进“科教兴县”战略实施进程。
3.普及科学知识,弘扬科学精神,传播科学思想和科学方法,反对迷信愚昧,揭露和抵制一切伪科学、反科学行为,揭批邪教反动本质,捍卫科学尊严;组织开展面向农村、社区、园区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动,提高全县人民的科学文化素质。
4.组织开展科技工作者继续教育;组织、指导各乡镇(社区)科协开展实用技术培训工作;组织各乡镇(社区)科协、各级协(学)会开展科技扶贫帮困工作。组织兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业;为科技人员、科技团体的科研活动提供服务,接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。
5.开展科技咨询服务,推广先进科学技术,促进科技成果向现实生产力转化。
6.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰奖励科普成果和优秀科普工作者,做好“科技工作者之家”的创建工作。
7.参与科技政策的制定,开展决策论证,提出政策建议;参与政商、科学决策、民主监督工作。
8.负责抓好县级学(协)会、乡镇(社区)科协和农村专业技术协会的组织网络建设;搞好科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。
9.负责“金桥工程”项目的申报、立项、检查验收等工作。
10.承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。
(二)大英县科协2024年重点工作
1.深入开展学习,“全方面”强化思想政治引领
(1)坚持深学细悟,加强思想建设。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为推动科协事业发展的根本遵循,围绕省委省政府、市委市政府和县委县政府决策部署,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化长效化。聚焦贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示批示精神,主动服务科技强省、人才强省、文化强省建设。紧扣“四服务”职能,主动承担县委、县政府中心工作,确保中省市县决策部署,扎扎实实落实到位。
(2)坚持党建强会,加强组织建设。推动全县科协组织紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围。完善党对科协工作的组织领导机制,履行全面从严治党主体责任,营造风清气正政治生态。深化党建带科建,实施党建强会计划,强化对科技工作者的政治引领、政治动员和政治吸纳,团结带领全县科技工作者奋进新征程、建功新时代。
(3)坚持务实求效,加强作风建设。深入贯彻落实党风廉政建设责任制,落实全面从严治党和党风廉政建设工作,日常工作接受纪委监委派驻纪检组监督,大力开展警示教育、纪律教育,用好正反面典型,及时通报违纪违法典型案例,设置党员先锋岗、划定党员责任区,深入推进作风能力攻坚行动,精准运用监督执纪“第一种形态”,强化对权力运行的制约和监督,加强对重点领域和关键岗位的监管,及时发现和纠正苗头性倾向性问题。
2、创新科技需求,“全天候”精准服务创新驱动发展
(4)持续推动天府科技云服务高质量发展。扎实推进天府科技云全员“保姆式”服务,引导群众向“天府科技云”要答案。持续推动第三届科创会科创项目落地落实,力争全部项目在10月底前清零,10月底前结合产业优势打造典型案例。常态化开展第四届“科创会”科创项目征集工作,确保参会企业不少于第三届“科创会”参展数。
(5)持续强化天府科技云平台建设。加快建成现代化智能化有效科技市场,实实在在为汇聚各类创新要素提供平台支撑和市场支撑。依托天府科技云高质量推进科普工作“五进”活动,分别在农村、社区、校园、企业、机关打造出2-3个具有特色的科普阵地。进一步推动智慧科普传播体系建设,突出基层科普员能力建设,积极争创全省科普示范县。
(6)持续推进智慧科普传播体系建设。加快构建起“扎根基层、服务群众、全域覆盖、高效协同”智慧科普传播体系,确保197个村(社区)全覆盖注册智慧科普传播员。指导“科普员”围绕基层所需、群众所盼开展科普传播,每月每人不低于30次有效科普传播。引导城乡群众注册使用“天府科技云”,帮助掌握获取权威优质科普资源的方法路径,精准服务全民科学素质提升。
3、创新科技供给,“全链条”精准服务科技工作者
(7)大力弘扬科学家精神。推选不少于3名科技工作者参与省、市“最美科技工作者”评选,引导和激励广大科技工作者学习最美、争当最美,汇聚起全面建设社会主义现代化大英的磅礴力量,为夺取“大美大英”建设新胜利提供强有力的科技人才支撑。
(8)主动培塑科技人才。实施青年人才托举工程,联合县社科联组织对优秀社科课题、社科论文、调研成果等进行评选活动。扶持有较强创新能力和发展潜力的青年科技人才,尽早成为高水平创新团队的重要后备力量和我县经济社会高质量发展的科技创新骨干。
(9)做实做细供给侧服务。持续做大有效科技供给,实实在在为广大科技工作者创造财富。加强院士(专家)工作站建设、管理和考核,新建市级以上院士(专家)工作站2家以上,省级院士(专家)工作站实现“零”突破。指导科技类学(协)会围绕全县重点产业开展柔性引才引智,服务科技创新。
4、创新科普活动,“全覆盖”精准提升全民科学素养
(10)开展全国科普日系列活动。扎实开展“科技之春”科普活动月、“5.30”全国科技工作者日、全国科普日、大英县第二届青少年机器人创新大赛、第26届大英县青少年科技大赛等系列特色科普活动,丰富活动形式,营造浓厚氛围。
(11)开展科普“五进”活动。贯彻落实县委、县政府《关于高质量推进科普工作“五进”活动的实施方案》,有力有序有效开展科普进农村、进社区、进校园、进企业、进机关“五进”活动不少于12场次。依托学(协)会资源,运用天府科技云APP、现代农业技术培训基地、农村党员远程教育系统、科技小院等载体,持续开展各类科技培训活动20场次以上。
(12)开展“崇尚科学·反对邪教”活动。以反邪教协会为阵地,开展主题科普宣传活动10场次以上,有效提升全民科学素质。让群众认清邪教蛊惑人心、蒙蔽群众的危害,增强群众自觉识别和防范抵制邪教的意识和能力。
5、科学建言献策,“全口径”精准服务党政科学决策
(13)助力大英加快发展。发挥好科技工作者联系广泛、视野广阔的资源优势,利用一年一度的“科创会”、川渝科技大会等平台,宣传好大英的政策优势、区位交通优势、资源优势和特色产业优势,助力招商引资、招才引智,推动更多项目落地大英、更多人才扎根大英。
(14)为高质量发展贡献智慧力量。坚持党委、政府中心工作推进到哪里、科协工作就跟进到哪里,围绕“十四五”规划确定的目标任务和县2024年总体目标和重点任务安排部署,聚焦城乡融合、农业稳县、工业强县、文旅兴城、改革创新等重点课题,全方位组织科技工作者开展调查研究,高质量建言资政,为县委、县政府科学决策提供有力参考。联合县政协、县委统战部、县委组织部、县委人才办开展省科协科技智库调研课题研究,高质量贡献科协智慧力量。
二、部门预算单位构成
大英县科协属一级预算单位,下属二级预算单位0个。属参公事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,大英县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入121.15万元、上年结转1.18万元;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。县科协2024年收支总预算121.15万元,较2023年收支预算总数减少54.81万元,主要是科学技术支出减少。
(一)收入预算情况
大英县科协2024年收入预算121.15万元,其中:上年结转1.18万元,一般公共预算拨款收入119.97万元,占99%.
(二)支出预算情况
县科协2024年支出预算121.15万元,其中:基本支出71.67万元,占59.1%;项目支出48.3万元,占39.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县科协2024年财政拨款收支总预算121.15万元,较2023年收支预算总数减少54.81万元,主要是科学技术支出减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入121.15万元、上年结转1.18万元,一般公共预算拨款收入119.97万元;支出包括:科学技术支出105.73万元、社会保障和就业支出7.42万元、医疗卫生与计划生育支出2.5万元、住房保障支出5.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款119.97万元,较2023年预算数增加12.01万元。主要是主要是科学技术支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出105.73万元,占88%;社会保障和就业支出7.42万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出2.5万元,占2%;住房保障支出5.51万元,占4%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出款(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为0.6万元,主要用于:公务接待费。
2.科学技术支出款(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理(项)2024年预算数为15.4万元,主要用于:物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费。
3.科学技术支出款(类)科学技术普(款)机构运行(项)2023年预算数为56.71万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4.科学技术支出款(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为7.42万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为2.5万元,主要用于:其他工资福利支出
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为5.51万元,主要用于:其他工资福利支出员工住房公积补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县科协2024年一般公共预算基本支出121.15万元,其中:
人员经费61.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费0.5万元。
(一)因公出国(境)经费较2023年预算持平,都无计划安排。
(二)公务接待费较2024年预算有所增加。主要原因是增加了科普大篷车的维护费用。
2024年公务接待费计划用于区县间交流、全县科普工作交流、接待上级部门考察、工作调研及加班时工作餐等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算增加。主要原因是科普大篷车现由科协自行管理。
部门现有公务用车1辆。
2024年未安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0.5万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数14.9万元,其中:会议费4.9万元,培训费6万元,差旅费4万元。
(一)会议费较2023年预算减少18.40%。主要原因是今年计划安排科普培训会议及其他会议减少。
(二)培训费较2023年预算减少14.3%。主要原因是本年度将部分实用技术培训由农技协开展。
(三)差旅费较2023年预算增加31%。主要原因是组织科技工作者外出学习等活动增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县科协2024年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2024年国有资本经营预算支出0万元。
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,县科协参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为5.5万元,较2023年预算减少1.1万元,增加25%。
(二)政府采购情况
2024年,县科协安排政府采购预算0万元。
县科协2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,大英县科学技术协会所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2024年县科协20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附:表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表