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中共大英县委机构编制委员会办公室2024年部门预算公开

2024-3-18 10:14| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 31| 评论: 0|来自: 县委编办

摘要: {"原始ID":"6cbacd7e76d19159e8c07e557fa86e26","发布时间":"2024年03月18日","发布者":"县委编办","附件":[{"Filepath":"/UploadFiles/2024/03/15/5ab8a330-4fd2-40aa-a683-97ad8aa54015.xlsx","Name":"2024年部门预算报表.xlsx","Filetype":".xlsx"},{"Filepath":"/UploadFiles/2024/03/15/fa7e2d62-6550-4ef1-88b3-8bcd968a1dc9.xlsx","Name":"表1. 部门预算项目支出绩效目标表.xlsx","Filetype":".xlsx"},{"Filepath":"/UploadFiles/2024/03/18/6f153dd2-49c6-47cf-ab79-7de86b45d2a3.xlsx","Name":"表2. 部门预算整体支出绩效目标表.xlsx","Filetype":".xlsx"}]}

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为58.48万元,主要用于:事业人员工资福利

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2024年预算数为22.81万元,主要用于:行政事业人员养老保险购买

    7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为0.45万元,主要用于:行政事业人员保险。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为4.45万元,主要用于:支付行政人员及参公人员医疗保险。
    9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为3.14万元,主要用于:支付事业人员医疗保险。 

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为0.33万元,主要用于:支付行政事业人员其他医疗保险。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2023年预算数为17.11万元,主要用于:支付职工住房公积金。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2023年预算数为1.68万元,主要用于:电脑替换补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2024年一般公共预算基本支出217.74万元,其中:

人员经费190.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费26.89万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、物业费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委编办2024“三公”经费财政拨款预算数0.84万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.84万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2023预算2022预算持平。主要原因是无因公出国(境)计划

(二)公务接待费较2023年预算下降1.17%主要原因是进一步压缩经费,坚持过紧日子

2024年公务接待费计划用于接待各级调研

(三)公务用车购置及运行维护费较2023预算2022预算持平主要原因是无公务用车

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

县委编办2024“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数9.66万元,其中:会议费0万元,培训费0.86万元,差旅费8.8万元。

(一)会议费较2023年预算增长(下降)100%主要原因是进一步压缩经费

(二)培训费较2023年预算增长7.5%主要原因是2024年机构改革工作,需要增加培训任务

(三)差旅费较2023年预算增长214.28%主要原因是2024年度机构改革工作调研任务增加;往年度差旅费预算不够精准

九、政府性基金预算支出情况说明

县委编办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

县委编办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,县委编办机关运行经费财政拨款预算为26.89万元,较2023预算增加7.17万元,增长36.35%

(二)政府采购情况

2024年,县委编办安排政府采购预算3.6万元,主要用于采购电脑等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,县委编办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2024县委编办开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算27.97万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目5个,涉及预算27.97万元

十二名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


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