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公开时间:2020年9月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.指导、协调全县各级各部门思想政治工作;
2.对全县报刊、广播、电视、出版、网络等宣传舆论工作进行指导和协调;
3.指导全县宣传、文化、卫生、教育、科技事业的发展;
4.负责全县党员、干部思想理论教育及思想政治工作的组织实施和指导帮助;
5.配合组织部门做好宣传文卫口班子和干部队伍建设;
6.负责全县精神文明建设工作,对各行业开展的精神文明建设活动进行指导和协调;
7.负责全县对外宣传策划管理工作和各级媒体来县采访的联络、协调工作。
(二)2019年重点工作完成情况。
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计(733.55)万元。与2018年相比,收、支总计各减少(41.81)万元,减少(5.7)%。主要变动原因是(压减公用经费)。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状
二、收入决算情况说明
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计(733.55)万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少(19.45)万元,减少()%。主要变动原因是(压减公用经费)。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出(415.62)万元,占本年支出合计的(56.68)%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少(272.66)万元,减少(65.6)%。主要变动原因是压缩经费和人员变动等原因。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出(733.29)万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出(415.62)万元,占(56.68)%;文化体育与传媒(类)支出(241.38)万元,占(32.92)%;社会保障和就业(类)支出(20.64)万元,占(2.81)%;医疗卫生支出(8.34)万元,占(1.14)%;农林水支出(0)万元,占(0)%;住房保障支出(14.31)万元,占(1.95)%,其他支出(33)万元,占(4.5)%。
(罗列全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)宣传事务(款) 行政运行(项): 支出决算为(82.61)万元,完成预算(100)%。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为(209.95)万元,完成预算(100)%。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款) 事业运行(项): 支出决算为(123.06)万元,完成预算100%。
4.文化体育与传媒支出(类)文化(款) 出版发行(项): 支出决算为5万元,完成预算100 %。
5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)电影(项): 支出决算为75.38万元,完成预算100%。
6.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 资助国产影片放映(项): 支出决算为3万元,完成预算50.33%。
7.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 支助影院建设(项): 支出决算为30万元,完成预算100%
8.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项): 支出决算为83万元,完成预算89.25%。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为20.64万元,完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为(3.35)万元,完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为(4.99)万元,完成预算100%。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为(14.31)万元,完成预算100%。
13.其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):支出决算为(33万元),完成预算100%。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费(228.08)万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费支出、人员调资、目标绩效奖。
公用经费20.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大英专刊和精神文明建设等。
(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。
公务用车运行维护费支出(0.79)万元。主要用于新闻应急及下村扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出(0.64)万元,完成预算35%。公务接待费支出决算比2018年减少(1.16)万元。主要原因是压缩三公经费和部分应支未支。
主要用于执行公务、开展招商引资开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待()批次,()人次(不包括陪同人员),共计支出()万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。