(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计755.21万元,其中:基本支出670.7万元,占88.81%;项目支出84.51万元,占11.19%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计702.67万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加99.36万元,增长16.47%。主要变动原因是增加在职和退休人员教学质量目标奖及校舍改造等资金。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出702.67万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加99.36万元,增长16.47%。主要变动原因是增加在职和退休人员教学质量目标奖及校舍改造等资金。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出702.67万元,主要用于以下方面:教育支出561.8万元,占79.95%;社会保障和就业支出76.84万元,占10.94%;卫生健康支出20.17万元,占2.87%;住房保障支出43.86万元,占6.24%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为702.67万元,完成预算的100%。其中:
1.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算为39.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算为450.45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为61.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为28.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为44.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为3.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为19.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为43.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出618.16万元,其中:
人员经费合计547.55万元,主要包括:基本工资175.03万元、津贴补贴54.14万元、绩效工资128.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.56万元、职工基本医疗保险缴费19.49万元、其他社会保障缴费6.81万元、住房公积金43.86万元、其他工资福利支出11.23万元、生活补助61.78万元、医疗费补助1.71万元、助学金0.03万元、
公用经费合计70.61万元,主要包括:办公费1.37万元、印刷费0.84万元、手续费0.03万元、水费2.04万元、电费2.7万元、邮电费1.13万元、物业管理费1.52万元、差旅费4.29万元、维修(护)费16.39万元、会议费0.19万元、培训费0.58万元、专用材料费7.61万元、劳务费6.89万元、委托业务费6.4万元、工会经费5.06万元、福利费3.98万元、其他交通费用0.39万元、其他商品和服务支出9.2万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组次,出国(境)人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元,增长0%。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.43万元,下降100%。主要原因是厉行节约,减少接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明