2022年度
四川省大英县
公安局交通警察大队
部门决算
目录
公开时间:2023年08月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责…………………………………………………………………4-4
二、机构设置…………………………………………………………………4-5
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6-6
二、收入决算情况说明………………………………………………………6-7
三、支出决算情况说明………………………………………………………7-7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………8-8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………··……8-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………12-12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………12-14
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………14-14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………15-15
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………15-16
第三部分 名词解释……………………………………………………………17-20
第四部分 附件…………………………………………………………………21-21
第五部分 附表…………………………………………………………………22-22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
大英县公安局交通警察大队主要负责县内道路交通管理工作;承担道路治安巡逻任务;管理县城区交通秩序;负责全县驾驶员、车辆的日常管理;参与城市建设、道路交通建设及交通标志标线、安全设施的规划和管理;组织处置道路交通事故;依法查处道路交通违法行为、侦办交通肇事等案件。
二、机构设置
大队属于大英县公安局二级单位,县财政一级预算单位。下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
办公室负责交警大队内务、文秘、来信来访和后勤管理等工作;负责协调处理铁路、高速公路周边相关涉路安全管理工作。
车辆管理所负责全县驾驶员、机动车管理与服务工作;负责红绿灯电子监控系统管理及其违法处理工作。
一中队(城区中队)负责县城区道路交通秩序管理,接受群众求助报警,先期处置交通事故现场;定期分析研究县城区交通安全形势,制定科学勤务机制;参与县城区街道建设的规划与设计;负责县城区各种交通安全创建活动等工作。
二中队(回马中队)负责回马镇道路和县内省、市级道路交通秩序管理,接受相关线路上的群众求助报警,先期处置交通事故现场,定期分析研究回马镇交通安全形势,制定科学勤务机制,负责回马镇各种交通安全创建活动等工作。
三中队(农村中队)负责各乡镇(除回马镇)的县级道路和乡村公路交通秩序管理;负责辖区单位、学校、村社道路交通安全监管,隐患排查及危化品运输管理工作;联系辖区客运单位;参与全县道路建设的规划与设计。
四中队(特勤中队)负责全县道路交通事故的现场勘查、调查、取证,负责参与涉及道路交通、车辆等方面的刑事案件侦办工作,对犯罪嫌疑人进行抓捕、审讯,为破获各类涉路、涉车案件收集证据。
五中队(交通法规与安全宣教中队)负责道路交通法律法规、交通安全宣传工作;实施交通科技建设与运用;牵头组织道路交通开道、安保、警卫等工作。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2156.99万元。与2021年相比,收、支总计各增加44.96万元,增长2.13%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入支出有所增加。
图1:收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2082.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1764.15万元,占84.7%;其他收入318.61万元,占15.3%。
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图2:收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2075.27万元,其中:基本支出501.36万元,占24.16%;项目支出1573.91万元,占75.84%。
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图3:支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1764.15万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少178.55万元,下降9.19%。主要变动原因是2021年年初财政拨款结转和结余264.16万元,2022年年初财政拨款结转和结余0万元。
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图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1764.15万元,占本年支出合计的85.01%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少178.55万元,下降9.19%。主要变动原因是公共安全支出减少180.59万元。
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图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1764.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.76万元,占0.16%;公共安全支出1668.07万元,占94.55%;社会保障和就业支出41.15万元,占2.33%;卫生健康支出18.96万元,占1.09%;住房保障支出33.21万元,占1.87%。
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图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1764.15,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 支出决算为2.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项): 支出决算为0.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为351.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):支出决算为1146.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。