目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县机关事务保障中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 职能简介
1.贯彻机关事务保障相关法律、法规和政策,拟定全县
机关事务保障服务的工作制度、规范性文件并组织实施。
2.负责县委、县政府集中办公区运行保障的后勤事务。
3.负责全县党政机关、事业单位办公用房统一调配。
4.负责全县集中管理公务用车的调度和管理。
5.负责县委、县政府机关集中办公区房屋公共部位、公
用设施运行管理、维修改造和公共区域卫生保洁、绿化美化、消防管理、机关秩序维护、安全保卫和绿色节能等工作。
6.负责政府机关职工食堂的运行管理。
7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
(二)机关事务保障中心2022年重点工作
一是做好全县办公用房信息的动态管理,完善办公用房管理配套制度,加快推进我县党政机关办公用房管理信息化系统建设。
二是实行车辆卫星定位、平台预约、定点停放、定点维修、定点加油,加强公车日常维护和动态监管。开展公务出行车辆租赁社会化保障试点,实施多样化公务出行服务保障。
三是加快推进节约型机关创建,启动第三批市级节约型示范单位创建。
四是加强食堂标准化建设,完善各项管理制度,探索建立政府机关职工食堂菜品库,提升服务质量和水平。
五是启动物业标准化建设,全面提升服务质量和管理水平。
二、
预算单位基本情况
县机关事务保障中心属于一级预算事业单位,无下属二级单位。下设办公室、资产财务股、车辆保障股、后勤服务和节能股。人员编制数13名,实际到位在岗12人。
三、
收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1286.06万元;支出包括:一般公共服务支出1259.37万元、社会保障和就业支出12.20万元、卫生健康支出5.34万元,住房保障支出9.15万元。县机关事务保障中心2022年收支总预算1286.06万元,较2021年收支预算总数增加57.15万元,主要是单位增加人员支出、周转房运行费、办公用房管理信息系统建设等支出,以及根据部门年度工作计划,财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
(一)
收入预算情况
县机关事务保障中心2022年收入预算1286.06万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1286.06万元,占100%;