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中共大英县委政法委员会2022年预算编制说明

2022-3-17 15:48| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 37| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"9110e37edf8f40e08bfbc316c6f39273","发布时间":"2022年03月17日","发布者":"县人民政府办公室","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/6850293597791987.xls","Name":"县委政法委2022年预算公开报表.xls","Filetype":"xls"}]}

11.指导开展法学会工作。  

二、部门预算单位构成  

县委政法委是中共大英县委领导、管理政法工作的职能部门。内设办公室、维稳指导股综治督导股矛盾多元化解指导股执法监督股政治处,下设事业单位2个:大英县社会管理创新工作中心、大英县法学会机关,财务制度由县委政法委统一执行,下设事业单位未单独进行财务核算。  

三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则,县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出县委政法委2022年收支总预算767.29万元,较2021年收支预算总增加128.04万元,主要是网格管理运行经费、工资福利、机关运行等经费有所增加  

(一)收入预算情况  

县委政法委2022年收入预算767.29万元,其中:一般公共预算拨款收入767.29万元。  

(二)支出预算情况  

县委政法委2022年支出预算767.29万元,其中:基本支出278.79万元,占36.33%;项目支出488.5万元,占63.67%。  

四、财政拨款收支预算情况说明  

县委政法委2022年收支总预算767.29万元,较2021年收支预算总数增加128.04万元,主要是网格管理运行经费、人员运行经费和机关事业单位运行管理经费有所增加  

收入包括:本一般公共预算拨款收入767.29万元;支出包括:一般公共服务支出711.28万元、社会保障和就业支出25.61万元、医疗卫生与计划生育支出11.2万元、住房保障支出19.2万元  

县委政法委部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县政法事业发展相关工作。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

县委政法委2022年收支总预算767.29万元,较2021年收支预算总数增加128.04万元,主要是网格管理运行经费、人员运行经费和机关事业单位运行管理经费有所增加。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

一般公共服务支出711.28万元,占92.7%;社会保障和就业支出25.61万元,占3.34%;医疗卫生与计划生育支出11.2万元,占1.46%;住房保障支出19.2万元,占2.5%  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

按支出功能分类,主要用于以下几个方面:  

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2022年预算数为150.87万元,主要用于委机关行政人员的基本工资、津贴补贴等工资福利,以及维持机关正常运转所需的办公费、印刷费、水费、邮电费等商品和服务支出。  

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为488.5万元,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出——包括扫黑除恶专项经费、综治经费、防邪工作经费、维稳经费、大调解经费、举报奖励基金、法学会、网格化运行经费等方面支出。  

3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)2022年预算数为71.9万元,主要用于委机关下属事业单位事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利,以及维持正常运转所需的办公费、印刷费、水费、邮电费等商品和服务支出。  

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为25.61万元,主要用于委机关、下属事业单位缴纳的养老保险支出。  

5.医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为7.62万元,主要用于委机关为行政人员缴纳的基本医疗保险缴费。  

6.医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为3.58万元,主要用于下属事业单位为事业人员缴纳的基本医疗保险等支出。  

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为19.2万元,主要用于委机关、下属事业单位缴纳住房公积金支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

县委政法委2022年一般公共预算基本支出278.79万元,其中:  

人员经费234.79万元,主要包括:工资性支出160.30万元、公务员交通补贴11.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.61万元职工基本医疗保险11.68万元、住房公积金19.2万元等  

公用经费44万元,主要包括办公费13.2万元、印刷费2.4万元、水费0.9万元、邮电费4.7万元、差旅费4.6万元、维修(护)费3.3万元、劳务费1.6万元、工会经费1.3万元、公务用车运行维护费3.9万元、公务接待费1.9万元、其他商品和服务支出4.7万元、租赁费1.5万元  

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

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