2021年财政拨款收、支总计258.64万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计减少11.79万元,下降4.36%。主要变动原因是项目费用拨款减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出275.84万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.84万元,增长7.92%。主要变动原因是2020年结转结余较多,2021年使用完毕,因此增加支出。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出275.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出253.51万元,占94.61%;社会保障和就业支出(类)10.04万元,占3.75%;卫生健康支出(类)支出4.39万元,占1.59%;住房保障支出(类)支出7.53万元,占2.73%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为275.84万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为11万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为5万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为33.65万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为143.59万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项): 支出决算为60.27万元,完成预算92.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员减少。
6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为33.65万元,完成预算83.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为10.04万元,完成预算90.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.5万元,完成预算95.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为1.89万元,完成预算84%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为7.53万元,完成预算90.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出253.51万元,其中:
人员经费196.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元,完成预算36.57%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是根据厉行节约的要求,加上疫情影响,今年接待费用减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.28万元,占100%。具体情况如下: