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2021年度四川省大英县市场监督管理局部门决算

2022-9-4 16:10| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 203| 评论: 0|来自: 大英县人民政府

摘要: {"原始ID":"68605ab56c24447b9198ab9802fba64c","发布时间":"2022年09月04日","发布者":"县人民政府办公室","附件":[{"Filepath":"/UploadFiles/2023/09/18/e4a7dac3-87c1-4623-8e77-30cc946b2b4d.XLS","Name":"大英县市场监督管理局.XLS","Filetype":".XLS"}]}

11.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)  食品安全监管(项):指食品药品安全监管、中央食品监管等专项工作支出

12.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出

13.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):指反映天府旅游名县创建工作支出

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映疫情防控集中监管仓管理运转工作支出

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)行政单位医疗(项):指反映行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项)反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区卫生维护支出

20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出

21.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

附件

2021大英县市场监督管理局

部门整体绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

机构情况,我局有平级单位1个(大英县市场监管综合行政执法大队)以及下属事业单位4个(大英县消费维权和民营经济服务中心、大英县市场服务中心、大英县食品药品检验所、大英县计量检定测试所)。

(二)机构职能。

一是负责全县市场综合监督管理工作;二是负责权限内市场主体的登记注册工作;三是负责全县市场监督管理综合执法工作;四是负责监督管理全县市场秩序;五是负责全县宏观质量管理;六是负责全产品质量安全监督管理;七是负责全县特种设备安全监督管理;八是负责全县食品安全监督管理综合协调;九是负责全县食品安全监督管理;十是负责贯彻执行国家、省有关药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规;十一是负责统一管理全县计量工作;十二是负责统一管理全县标准化工作;十三是负责统一管理全县检验检测工作;十四是负责统一管理全县认证认可工作;十五是负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传十六是负责全县知识产权战略、规划的制定,知识产权的保护,负责组织指导商标、专利执法工作;十是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作;十是完成县委和县政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

我局现有编制124个,其中行政编制21个、行政工勤编制6个、事业编制82个、参照公务员法管理人员编制15个。截止2021年底,实际在岗人员118人,其中行政人员40人、行政工勤人员6人、事业人员72人、参照公务员法管理人员7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年我一般公共预算财政拨款收入2094.99万元,其中基本支出预算1630.06万元,项目支出预算464.93万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2021我局支出合计2094.99万元,其中:基本支出预算1630.06万元,项目支出预算464.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算概况。2021年我局财政拨款收入总预算2094.99万元,总支出2094.99万元,收入包括:本年一般公共预算拨款收入1953.96万元,占93.27%;年初结转和结余141.03万元,占6.73%。支出包括:一般公共服务支出1770.97万元,占84.53%;文化旅游体育与传媒支出38.5万元,占1.84%;社会保障和就业支出119.8万元,占5.72%;卫生健康支出74.17万元,占3.54%;城乡社区支出0.5万元,占0.02%;住房保障支出91.04万元,占4.35%。

2.预算完成情况。2021年预算执行进度良好。项目资金结余0万。

3.绩效目标制定。绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年我局所有项目均编制了绩效目标并完成了绩效目标。     

4.2021年预算编制准确。2021年我局基本支出和项目支出预算申报编制均符合实际支出使用,编制准确。

5.支出控制。支出严格控制在预算资金范围内合理支出。

6.预算动态调整。2021年调整预算,金11.69元,均属人员经费。预算调整金额均按照规定及时、合规进行申报调整。

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