搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

2022年大英县隆盛镇小学校决算公开

2023-9-2 18:49| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 65| 评论: 0|来自: 大英县人民政府

摘要: {"原始ID":"abb1a16686bd4a94ab81d6d7dd5de8e5","发布时间":"2023年09月02日","发布者":"县人民政府办公室","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/26992374998269575.xls","Name":"大英县隆盛镇小学校.XLS","Filetype":"xls"}]}

 

    一、入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计1170.59万元。与2021年相比,收、支总计各增加249.92万元,增长27.15%。主要变动原因是增加在职和退休人员教学质量目标奖及周转房建设和校舍改造等资金。

 1.png

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

    二、入决算情况说明

    2022年本年收入合计1137.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入925.06万元,占81.36%;其他收入211.99万元,占18.64%。

 2.png

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

    三、出决算情况说明

    2022年本年支出合计1132.09万元,其中:基本支出992.33万元,占87.65%;项目支出139.76万元,占12.35%。

 3.png

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

    四、政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年财政拨款收、支总计925.06万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加75.84万元,增长8.93%。主要变动原因是增加在职和退休人员教学质量目标奖及周转房建设和校舍改造等资金。

 4.png

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年一般公共预算财政拨款支出925.06万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加75.84万元,增长8.93%。主要变动原因是增加在职和退休人员教学质量目标奖及周转房建设和校舍改造等资金。

 5.png

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2022年一般公共预算财政拨款支出925.06万元,主要用于以下方面:教育支出767.32万元,占82.948%;社会保障和就业支出68.08万元,占7.36%;卫生健康支出29.13万元,占3.149%;住房保障支出60.53万元,占6.543%。

 6.png

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022年一般公共预算支出决算数为925.06万元,完成预算的100%。其中。

    1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为65.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为523.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    3.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算为22.9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    4.教育(类)其他教育支出(款其他教育支出(项):支出决算为155.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为63.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为4.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为27.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.21万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为60.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

   六般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年一般公共预算财政拨款基本支出785.29万元,其中:

    人员经费合计696.89万元,主要包括:基本工资248.41万元、津贴补贴30.41万元、绩效工资252.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.47万元、职工基本医疗保险缴费27.92万元、其他社会保障缴费5.82万元、住房公积金60.53万元、生活补助6.07万元、医疗费补助0.82万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元。

    公用经费合计88.4万元,主要包括:办公费28.59万元、印刷费8.59万元、手续费0.08万元、水费2.13万元、电费6.02万元、邮电费1.45万元、差旅费3.87万元、会议费0.51万元、培训费0.72万元、专用材料费6.61万元、劳务费10.01万元、工会经费4.88万元、福利费7.31万元、其他交通费用0.27万元、其他商品和服务支出7.36万元。

qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部