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2022年度中共大英县委政法委员会部门决算

2023-9-2 11:49| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 31| 评论: 0|来自: 大英县人民政府

摘要: {"原始ID":"4465b98a4a724724a001cb4550338f7b","发布时间":"2023年09月02日","发布者":"县人民政府办公室","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/4628163252129428.xls","Name":"中国共产党大英县委员会政法委员会.XLS","Filetype":"xls"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/7242917407466993.docx","Name":"2022年度单位决算公开编制说明范本.docx","Filetype":"docx"}]}

 

2022年度

中共大英县委政法委员会部门决算


目录

公开时间:20238月21

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 单位概况

 

    一、主要职责

根据中共大英县委办公室关于印发〈中共大英县委政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(大委办〔201941号),中共大英县委政法委员会(以下简称县委政法委)基本职能有:

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。坚决执行党的路线方针政策、党中央决定和省委、市委、县委决策部署,统一政法各部门思想和行动。

2.扎实推进平安大英、法治大英建设,加强过硬队伍建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义,保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,构建矛盾纠纷多元化解体系和机制。

4.完善社会稳定风险评估体系,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大群体性事件、突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查,统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。指导全县政法单位网络安全和智能化建设工作。

6.组织开展政法领域的调查研究,拟订全县政法工作政策措施。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,推进政法改革。

7.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法单位做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。

8.支持和监督政法单位依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

9.指导推动政法单位党的建设和队伍建设,协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部。代管大英县法学会。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11.完成县委交办的其他任务

    二、机构设置

县委政法委是中共大英县委领导、管理政法工作的职能部门。内设办公室、维稳指导股综治督导股矛盾多元化解指导股执法监督股政治处县委政法委下设事业单位2个:大英县社会治安综合治理中心和大英县法学会机关。

 


第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计950.71万元。与2021768.44万元相比,收、支总计各增加182.27万元。主要变动原因是基本支出由2021年的294.81万元增至382.18万元,项目经费由2021年的473.63万元增至568.39万元。(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、入决算情况说明

2022年收入合计950.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入950.57万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.14万元,占0.02%。(图2:收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2022年本年支出合计950.57万元,其中:基本支出382.18万元,占40%;项目支出568.39万元,占60%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计950.71万元。与2021768.44万元相比,财政拨款收、支总计各增加182.27万元,增长23%。主要变动原因是基本支出、项目经费支出均有所增长。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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