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2022年度四川省大英县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

2023-9-2 09:48| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 19| 评论: 0|来自: 大英县人民政府

摘要: {"原始ID":"279569f4c2664b3bb406fce0e15b2fdc","发布时间":"2023年09月02日","发布者":"县人民政府办公室","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/4601393873952183.xlsx","Name":"附件2:部门预算项目支出绩效自评表.xlsx","Filetype":"xlsx"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/6568492880530375.xls","Name":"附件1:大英县人民代表大会常务委员会办公室决算公开表.xls","Filetype":"xls"}]}

3.公务接待费支出1.7万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.28万元,下降13.96%。主要原因是严格中央八项规定,压减三公经费支出。其中:国内公务接待支出1.7万元,主要用于具体内容包括:人大视察、调研、交流学习等。国内公务接待14批次,151人次(不包括陪同人员),共计支出1.7万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,人大办机关运行经费支出76.22万元,比2021年减少76.22万元,下降74.96%。主要原因是严格执行中央八项规定,压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况

2022年,人大办政府采购支出总额0.54万元,其中:政府采购货物支出0.54万元占政府采购支出总额的100%。主要是购买打印机、电脑支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,县人大办机关共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对人大信访项目、人大会议项目等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,组织对3个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出;一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;人大会议(项):指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出;人大监督(项):指各级人大开展监督工作的支出;人大代表履职能力提升(项):指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出;代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出;人大信访工作(项):指各级人大处理来信来访工作的支出;事业运行(项):指事业单位的基本支出;其他人大事务支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出;事业运行(项):指事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

    详细见附件2

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

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