人员经费584.03万元,主要包括:基本工资190.78万元、津贴补贴25.42万元、绩效工资204.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.82万元、职工基本医疗保险缴费20.41万元、其他社会保障缴费9.56万元、住房公积金44.90万元、其他工资福利支出0.22万元、对个人和家庭的补助41.81万元等。
日常公用经费50.46万元,主要包括:办公费7.42万元、印刷费1.03万元、手续费0.07万元、水费5.67万元、电费1.66万元、邮电费1.64万元、物业管理费3.85万元、差旅费4.36万元、维修(护)费2.15万元、会议费0.43万元、培训费1.37万元、公务接待费0万元、专用材料费1.11万元、劳务费2.95万元、委托业务费6.0万元、工会经费3.54万元、福利费5.08万元、其他交通费0.67万元、其他商品和服务支出1.46万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,主要是厉行节约,无接待人数和次数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。