3.强化作风建设,提高工作效能。以推动思想大解放为重点强化干部思想、以激励干部和统战成员担当作为重点强化干部作风、以确保工作落地落实为重点强化干部纪律,引导统战干部弘扬求真务实、为民惠民、躬身力行的优良作风,深入开展干部“能力作风提升年”活动和“大宣讲大调研大服务”活动,组织统战干部走出机关,深入基层,围绕优化营商环境、助力乡村振兴、参与基层治理等中心工作,不断提升服务质效,以务实高效的工作作风推动全县统战工作高质量发展。
4.抓牢信息宣传,展现统战风采。健全统战工作宣传网络体系和工作体制机制,大力宣传新时期统战工作任务、职能、作用、方针政策及各领域统战工作的新举措、新方法和新成就,多角度宣传报道统战工作的新动态和社会各界代表人士推动经济发展、促进社会和谐的先进事迹,努力扩大统战宣传的覆盖面。制定统一战线理论调研计划,积极开展调查研究工作,积极探索统一战线服务科学发展的新思路、 新载体和新方式,不断开创各领域统战工作的新局面,力争全年在省委统战部《统战简报》刊登信息不少于5篇,争夺全省信息工作先进单位。
5.推动基地建设,发挥品牌效应。按照“有底数、有机制、有队伍、有阵地、有品牌”的标准,整合统战资源,新建丝路奇幻城文旅园区统战基地、国企统战示范基地,提升县双创中心新的社会阶层人士实践创新基地,打造新阶人士会客厅、网络人士直播室等活动载体。积极学习其他地区“民间信仰+农文旅”融合先进经验,全程参与阆仙诗苑谋划建设,深度挖掘长潭律寺文化历史,进一步增强对外影响力。以党建为引领,建立三级联动发展机制,融合统战元素建设文创中心,打造隆盛土门垭统战示范基地。
二、部门预算单位构成
县委统战部是一级预算单位,统一领导和管理民族宗教工作,代管县归侨侨眷联合会(事业单位);下属1个事业单位,即县民主党派和宗教文化服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023年收支总预算354.14万元,较2022年收支预算总数增加114.01万元,主要原因一是2022年新调入2人增加了2023年年初行政运行经费,二是基础绩效奖纳入2023年初预算,三是上年末市上拨入民族专项资金转入了上年结转。
(一)收入预算情况
县委统战部2023年收入预算354.14万元,其中:上年结转10万元,占2.8%;一般公共预算拨款收入344.14万元,占97.2%。
(二)支出预算情况
县委统战部2023年支出预算354.14万元,其中:基本支出283.34万元,占80%;项目支出70.8万元,占20%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委统战部2023年收支总预算354.14万元,较2022年收支预算总数增加114.01万元,主要原因1是2022年新调入2人增加了2023年年初行政运行经费,2是基础绩效奖纳入2023年初预算,3是上年末市上拨入民族专项资金转入了上年结转。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入344.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入10万元;支出包括:一般公共服务支出293.24万元、社会保障和就业支出29.35万元、卫生健康支出9.87万元、住房保障支出21.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委统战部2023年收支总预算354.14万元,较2022年收支预算总数增加114.01万元,主要原因1是2022年新调入2人增加了2023年年初行政运行经费,2是基础绩效奖纳入2023年初预算,3是上年末市上拨入民族专项资金转入了上年结转。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出293.24万元,占82.8%;社会保障和就业支出29.35万元,占8.29%;卫生健康支出9.87万元,占2.79%;住房保障支出21.68万元,占6.12%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务(项)2023年预算数为10万元,主要用于:金元乡桥梁建设。
2. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)2023年预算数为182.37万元,主要用于:统战干部及临聘人员工资福利支出及机关运行支出,保障工作正常开展。
3. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为60.8万元,主要用于对统战团体的经费补助、党外代表人士培训会、联谊会、调研活动、基地建设及统战活动中开支的租车费、差旅费、办公经费。
4.一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)2023年预算数为40.07万元,主要用于:县侨台办及民族宗教文化服务中心工资福利支出及办公支出,保障其正常运行。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)2023年预算数为28.91万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,保障职工福利。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为0.44万元,主要用于机关事业单位失业、工伤缴费支出,保障职工福利。
7.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为7.62万元,主要用于行政职工医疗保险缴费,保障职工福利。
8.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为1.88万元,主要用于事业单位员工医疗保险缴费,保障职工福利。
9.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为0.37万元,主要用于行政事业人员大额医疗保险缴费,保障职工福利。
10.一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为21.68万元,主要用于单位职工的住房公积金缴纳,保障职工福利。
六、一般公共预算基本支出情况说明