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大英县教育系统2016年部门决算公开说明

2017-8-31 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 17| 评论: 0|来自: 县教体局    

摘要: {"原始ID":"2793b90f28e0489882ec84b410a93f81","发布时间":"2017年08月31日","发布者":"县教体局    ","附件":[]}

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:贯彻执行国家、省有关教育工作方针;拟定全县教育体制改革和教育事业发展规划;负责各类教育的指导协调;负责教育经费、基本建设;指导学校思想政治、德育工作。完成县委、县政府交办的其他工作。贯彻执行国家、省有关教育工作方针;拟定全县教育体制改革和教育事业发展规划;负责各类教育的指导协调;负责教育经费、基本建设;指导学校思想政治、德育工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况: 县教育局紧紧围绕县委、县政府中心工作,深入推进课程改革,全面实施素质教育,努力实现大英教育新跨越。做好了学校食堂及农村教师周转房建设,县城盐华幼儿园、通仙幼儿园建设启动,确保义务教育均衡发展省检、国检,组织做好2016年高考、中考工作。

二、部门概况

教育系统所属单位69个,行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他公办学校67个。

三、收支决算总体情况

2016年教育系统本年收入合计46885.98万元,其中:财政拨款收入44758.11万元,占95.46%;事业收入1859.12万元,占3.97%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入268.75万元,占0.57%。(饼状图)

2016年教育系统本年支出合计46652.38万元,其中:基本支出39912.85万元,占85.55%;项目支出6739.53万元,占14.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

四、财政拨款收支决算情况

教育系统2016年度财政拨款收支总决算44758.11万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5407万元,增长12.08%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育系统2016年度一般公共预算财政拨款支出44419.30万元,占本年支出合计的95.21%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加5604万元,增长/下降14.43%(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育系统2016年一般公共预算财政拨款支出44419.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11.40万元,占0.02%;教育支出38345.93万元,占86.33%;社会保障和就业支出4448.61万元,占10%;医疗卫生支出1559.38万元,占3.5%;其他支出53.98万元,占0.15%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务201(类):2016年决算数为11.40万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是

2. 教育205(类):2016年决算数为38345.93万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是

3. 科学技术(类)0(款)0(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是

4. 文化体育与传媒(类)0(款)0(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是

5. 社会保障和就业208(类):2016年决算数为4448.61万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是

6. 医疗卫生与计划生育210(类):2016年决算数为1559.38万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

教育系统2016年一般公共预算财政拨款基本支出38027.80万元,其中:

人员经费33503.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费4524.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

教育系统2016年度三公经费财政拨款支出决算为73万元,完成预算81.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.82万元,完成预算82.2%;公务接待费支出决算为64.18万元,完成预算86.5%2016年度三公经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015减少23.2万元,下降24.11%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.08万元,下降47.81%;公务接待费支出决算减少15.12万元,增长/下降19.06%。增减变动的主要原因……

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.82万元,12.08%;公务接待费支出决算64.18万元,87.92%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.82万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于。截至201612月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.82万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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