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2018年度回马镇部门决算编制说明

2019-8-22 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 16| 评论: 0|来自: 大英县回马镇

摘要: {"原始ID":"c2601e440adb4b0da609502c11cf0229","发布时间":"2019年08月22日","发布者":"大英县回马镇","附件":[{"Filepath":"/documents/18826454/19411142/781c3298e0d8425d95e540a643bc505e.xls","Name":"四川省遂宁市大英县回马镇人民政府.xls","Filetype":"xls"}]}

 
                                                           2018年度四川省遂宁市大英县回马镇部门决算


                                                                                         目录

                                                                       公开时间:2019年8月22日

  第一部分部门概况 4

  一、基本职能及主要工作 4

  二、机构设置 4

  第二部分2018年度部门决算情况说明 5

  一、收入支出决算总体情况说明 5

  二、收入决算情况说明 5

  三、支出决算情况说明 5

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

  十一、其他重要事项的情况说明 14

  第三部分名词解释 16

  第四部分附件 19

  附件1 19

  附件2 21

  第五部分附表 22

  一、收入支出决算总表 22

  二、收入总表 22

  三、支出总表 22

  四、财政拨款收入支出决算总表 22
 
  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
 
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

  十三、国有资本经营预算支出决算表 22




                                                                  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)回马镇人民政府职能简介

  1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度;坚持依法行政,推进政务公开;加强对村民委员会的指导 ,培育、提高村民委员会的自治能力。
 
  2.促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境;加强农村市场监督,培以及,提升市场功能,搞活市劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高新农村建设水平。

  3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设;加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制;加强民事纠纷调解 ,化解农村社会矛盾;强化青少年犯罪预防工作,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

  4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务;开展农村扶贫和社会救助;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

  5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会;加强农村基础设施建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业;提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务;及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  1.抓产业促升级,经济发展后劲不断增强。

  (1)项目建设成效明显。全年完成重点项目累计投资2000万元,新开工全县重点项目建设3个,完成固定资产投资入库2亿元,全面完成县下达目标任务。同时,主动出击、诚心洽谈,争取更多的项目落户回马,结合脱贫攻坚产业扶持政策,签约刺梨、米枣、豆制品等招商项目6个,到位资金3500万元。

 (2)产业发展持续加快。全年新建“产联式”合作社10个,持续巩固3个贫困村产业,枯井村扩展生态养虾50余亩,肉牛养殖达到36头、跑山鸡养殖2千余只;金竹村药瓜、枳壳、黄精等中药材种植达到300余亩;新龙桥村发展生态养虾100余亩。长江坝、郭家坝、金井坝蔬菜种植达到10000余亩,涪江村新嫁接薄壳核桃690余亩,梨园村柠檬种植达到100亩,全镇干果总产量达到41吨,实现了群众稳定增收。

2.抓基础提档次,镇村面貌变化不断凸显

(1)场镇建设提档升级。投资365万元进行回红大道及金马街基础设施改造,建设雨污管网1.5公里,实现弱电管网下地1公里,人行道改造2公里,栽植行道树310棵,新安装路灯43盏,建设污水泵站1个。投资1150万元新建回马镇幼儿园。投资37.4万元新改建公厕3座,投资19.9万元新建郪口场镇污水处理设施,实现了郪口场镇污水全收集全处理。

(2)美丽新村扎实推进。推动“四好村”创建工作,成功承办全市“幸福美丽新村暨四好村”创建工作推进会,创建省级“四好村”3个、市级“四好村”3个、县级“四好村”5个。全年完成危房改造60户,土坯房整治294户。全面完成投资65万元的新龙桥村幸福美丽新村建设项目,修建文化院坝650平方米,安装太阳能路灯5套,改建村主要排水渠600米,极大改善了农村生产生活环境。

(3)基础设施不断完善。争取“一事一议”财政奖补资金127万元,完成项目9个,新改扩建道路5条4.814公里,整治堰塘4口,整治排洪渠0.5千米。为28户贫困户新打机井28口,保证了安全饮水。积极协调解决星光支渠在我镇12个村的建设问题。拓宽改建新龙桥村、金竹村村道路6.3千米。改建120平方米的新龙桥村卫生室,新建300平方米的新农桥村村级活动场所。

  3.抓民生构和谐,群众幸福指数不断提升

  (1)脱贫攻坚精准发力。全年实现83户235人脱贫,新龙桥村顺利退出贫困村序列。7月成功承办遂宁市迎接甘肃省天水市脱贫攻坚考察团现场考察工作。完成55户167人的易地搬迁搬迁项目。全力推进扶贫产业发展,新建产联式合作社10个,在3个贫困村发展特色产业7个,为群众带来就业岗位110个,为村集体增收20余万元。

  (2)社会事业全面进步。全面落实各项惠民政策,全年新增低保30户40人,新增五保16人,新增困境儿童6人,新增高龄老人159人。落实医疗救助205人次,救助金38.151万元,落实临时救助685人,救助金33.868万元。全镇出生人口313人,其中符合政策生育309人,人口自然增长率2.05‰,综合节育措施率达93%。社会保障不断完善,今年城乡居民养老保险新增参保545人,每月发放养老金54.006万余元,农村劳动力转移输出1.64万人,新增就业463人。全力打好防控“非洲猪瘟”战役。全镇耕地地力保护补贴成功发放到户9102户294万余元,退耕还林补贴成功发放到户5004户53万余元,生态效益补贴成功发放到户4833户21万余元。工会、共青团、妇联、统战、保密、老龄、民兵预备役等工作得到有力推进。

  (3)社会大局和谐稳定。成功创建为“遂宁市法治乡镇”,全力开展普法宣传教育、扫黑除恶专项斗争,有力地保障和促进了社会稳定。受理县委书记和县长信箱3件次、人民网3件次和四川省网上信访系统16件次以及其他信访5件次,群众来信来访14件次。办理热线工单999件次,回复率98%,回复满意率90%,群众满意度普遍提高。全力以赴做好了“7.11”抗洪抢险和灾后重建工作。严格落实安全生产党政同责一岗双责工作机制,加大安全生产隐患排查、监测、治理力度,确保了辖区社会安全稳定。

  (4)生态保护扎实推进。成立专门工作组,全力支持配合县砂石资源经营管理体制改革,稳妥推进了全县砂石资源经营管理体制改革工作,噪音、扬尘污染和涪江流域生态环境破坏等问题得到持续改善。全面整改中央生态环境保护督察反馈问题件5件,省环保督察反馈问题件2件,市级环保督察反馈件10件。加强对全镇重点企业环保检查,建立台账,督促整改。全力推进河长制,监督各村级河长定期巡河,做好巡河日志,建立问题整改台账。全力做好第二次全国污染源普查工作。全面深化秸秆禁烧工作,加强对重点时间节点和重点区域的管控和执法巡察,做到发现一起,制止扑灭一起。进一步健全了生活垃圾收运体制机制,共修建垃圾收集房38座,实现了垃圾处理的正常化。                                                                                                                                                                             二、机构设置

  回马镇下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

纳入回马镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.农业服务中心

  2.村建所

  3.宣传文化中心




                                                       第二部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收、支总计4059.7万元。与2017年相比,收、支总计各减少668.661万元、597.07万元,下降24.08%、22.89%。主要变动原因是城乡公共设施建设已基本完成,本年度费用大幅下降。
  二、收入决算情况说明
  2018年本年收入合计2107.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2068.88万元,占98.18*%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入38.35万元,占1.82%。
  三、支出决算情况说明
  2018年本年支出合计1990.82万元,其中:基本支出1069.51万元,占53.72%;项目支出921.31万元,占46.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年财政拨款收、支总计4021.35万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少531.47万元、147.88万元,下降20.43%、7%。主要变动原因是基础设施建设大多已完善,本年度投入费用下降。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1952.47万元,占本年支出合计的98.07%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少35.87万元,下降1.80%。主要变动原因是用于村级一事一议的补助费用有所下降。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1952.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出501.29万元,占25.67%;文化体育与传媒(类)支出8.1万元,占0.41%;社会保障和就业(类)支出63.1万元,占3.23%;医疗卫生支出22.08万元,占1.13%;节能环保(类)支出82.27万元,占4.21%;城乡社区支出5.37万元,占0.27%;农林水支出945.39万元,占48.42%;住房保障支出37.86万元,占1.93%;其他支出287万元,占14.69%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为**,完成预算**%。其中:

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算为2.72万元,完成预算100%。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出(项):支出决算为305.67万,完成预算101.58%,决算数大于预算数的主要是因为单位人员增加。

  3.一般公共服务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为183.6万元,完成预算1171.66%,决算数大于预算数的主要原因是

  4.一般公共服务(类) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出(项):支出决算为0.3万元。

  5.一般公共服务(类)其他中国共产党事务(款)其他中国共产党事务支出(项):支出决算为5万元。

  6.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):支出决算为8.1万元。
 
  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为22.08万元。完成预算101.5%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

  8.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算28.8万元。

  9.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):支出决算53.47万元。

  10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算5.37万元。

  11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算146.1万元。

  12.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算297.04万元。

  13.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):支出决算21.38万元。

  14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算2.4万元。

  15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算127万元。

  16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算348.61万元。

  17.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算0.66万元。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算37.86万元。完成预算101.5%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

  19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算287万元。完成预算121.09%,决算数大于预算数的主要原因是加大了城乡综合环境治理投入。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1031.16万元,其中:

  人员经费824.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费49.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.58万元,占100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,

  3.公务接待费支出0.58万元,完成预算19.3%。公务接待费支出决算比2017年减少2.37万元,主要原因是无公函的公务活动和来访人员,一律不予接待和报销相关费用,规范了接待标准和接待范围

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对新龙桥革命老区项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看回马镇人民政府总体收支基本平衡,严格按照预算管理办法进行财务收支,上半年经大英县第七巡查组严格审查,对近年我镇财政执行情况表示认可。三公经费管控合理,无小金库,无违规发放钱物的情况。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看通过对土地井村“革命老区”项目支出绩效评价工作,进一步落实了党中央、国务院和省委、省政府决策部署,符合当前经济社会发展需要,检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度方面得到了充分的考核

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“新龙桥村革命老区”1个项目绩效目标实际完成情况。

  新龙桥革命老区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,充分尊重了客观事实,广泛征求了农户的意见,并科学合理、突出重点、规范有序地合理安排了建设资金,建设质量和项目内容得到了村民的充分肯定,取得了明显的社会效益和经济效益,为新龙桥村村民出行生产带来了极大便利,获得村民一致好评。发现的主要问题:一是农村基础设施建设项目包括:渠系、蓄水池、村道路建设、生产便道等项目,应当充分推动和领会(川办发【2010】53号)四川省人民政府关于以民办公助方式推进财政支农项目建设的意见的文件精神。尽量采取农民自行建设的方式,充分调动农民的积极性、自愿出资出劳和参与项目建设当中去,县、乡政府及职能部门应当对项目设计、施工管理、技术标准、工程质量和安全生产等进行指导监督,确保施工进行。二是希望上级相关部门对扶贫村和偏远村进行认真调研,在项目资金分配时,多给予倾斜和照顾。下一步改进措施:切实加强效能建设,强化内部管理,开展文明创建,不断改进工作作风和提高服务水平,充分发挥财政监督职能作用,提高财政资金的使用效率。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)
项目名称 新龙桥村革命老区项目
预算单位 大英县回马镇人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 50 执行数: 50
其中-财政拨款: 50 其中-财政拨款: 50
其他资金: 0 其他资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
新建生产便道400米,新挖水渠700米,新建蓄水池两口 新建生产便道400米,新挖水渠700米,新建蓄水池两口
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 子项目 4 4
项目完成指标 质量指标 经费支出质量 100% 100%
项目完成指标 时效指标 资金使用时限 2019年5月 2019年5月
项目完成指标 成本指标 预算内使用资金 控制在50万内 控制在50万内
效益指标 社会效益指标 保障村民日常出行及生产 效益率100% 效益率100%
满意度指标 满意度指标 满意度 100% 100%


  (二)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《大英县回马镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  本部门自行组织对新龙桥村革命老区项目开展了绩效评价,《新龙桥村革命老区项目2018年绩效评价报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,回马镇人民政府机关运行经费支出49.85万元,比2017年增加6.27万元,增长14.39%。主要原因是人员增加。

  (二)政府采购支出情况

  2018年,大英县回马镇人民政府采购支出总额27.03万元,其中:政府采购货物支出27.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,回马镇人民政府共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。




                                                                          第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

  10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  12.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  16.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  17.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  18.农林水(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  19.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

  20.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

  21.农林水(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理等方面的支出。

  22.农林水(类)林业(款)其他林业支出(项):指其他用于林业方面的支出。

  23.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面支出。

  24.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

  25.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  26.农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指其他用于农村综合改革方面的支出。

  27.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

  28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  31.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  32.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                                                                                  第四部分 附件

  附件1

                                                       回马镇2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门概况

  (一)机构组成。大英县回马镇人民政府下属二级单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个(大英县回马镇人事服务中心)。

  (二)机构职能。

  1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度;坚持依法行政,推进政务公开;加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。

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