中国共产主义青年团大英县委员会
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中国共产主义青年团大英县委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)共青团大英县委职能简介
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校、是党的助手和后备军、是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,共青团大英县委由中共大英县委领导。共青团大英县委机关主要工作职能是:
1.行使共青团大英县委员会赋予的领导全县共青团工作的职权,对全县性社团组织进行指导和管理。
2.受党委委托,行使中国少年先锋队大英县工作委员会赋予的领导全县少先队工作的职权。
3.组织和带领全县青少年在全县经济建设、社会事业发展中发挥生力军和突击队作用。
4.参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对我县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
5.参与有关我县青少年事务的法律、法规的实施,协助县委和政府协调、处理与青少年利益相关的事物。
6.协助政府教育部门做好中小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
7.调查全县青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种教育活动。
8.参与制定我县有关青年统战工作的政策,做好我县青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
9.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。
10.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务。
11.承担县委、县政府交办的有关事项。
(二)共青团大英县委2023年重点工作
一是持续加强青少年思想政治引领,组织青年积极参与“青年大学习”网上主题团课,并组织“青年讲师团”和“红领巾巡讲团”两个理论宣讲团队深入学校、农村、社区开展理论宣讲,引导广大青年坚定不移听党话、跟党走。
二是积极联系服务青年,围绕青年所思、所急、所盼,积极组织开展青年就业创业、青年交友联谊、青少年关心关爱等各类活动,不断提高青年工作能力。
三是主动服务中心大局,围绕全县中心大局工作,组织青年志愿者围绕文明城市创建、文明旅游、乡村振兴等全县中心大局工作积极开展青年志愿服务,不断提升大局贡献度。
二、部门预算单位构成
共青团大英县委是一级预算单位,没有下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,共青团大英县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出,2023年收支总预算147.5万元,较2022年收支预算总数增加9.52万元,主要是新增西部计划县级地方项目经费。
(一)收入预算情况
共青团大英县委2023年收入预算147.5万元,其中:上年结转9.08万元,占6.16%;一般公共预算拨款收入138.42万元,占93.84%。
(二)支出预算情况
共青团大英县委2023年支出预算147.5万元,其中:基本支出46.07万元,占31.23%;项目支出101.43万元,占68.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
共青团大英县委2023年收支总预算147.5万元,较2022年收支预算总数增加9.52万元,主要是新增西部计划县级地方项目。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入138.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入9.08万元;支出包括:一般公共服务支出138.42万元、社会保障和就业支出4.35万元、卫生健康支出1.49万元、住房保障支出3.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团大英县委2023年收支总预算147.5万元,较2022年收支预算总数增加9.52万元,主要是新增西部计划县级地方项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出138.42万元,占93.84%;社会保障和就业支出4.35万元,占2.95%;卫生健康支出1.49万元,占1.01%;住房保障支出3.24万元,占2.20%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2023年预算数为50.01万元,主要用于:基本工资、津补贴、奖金、办公费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。