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2021年大英县实验学校预算公开说明

2021-5-8 09:58| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 8| 评论: 0|来自: 大英县人民政府

摘要: {"原始ID":"a55ca0e4132a4b7fb73976f0cad2acfe","发布时间":"2021年05月08日","发布者":"大英县人民政府","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/5803678871882223.xls","Name":"2021年度部门预算公开报表-大英县实验学校.xls","Filetype":"xls"}]}

 

大英县实验学校

2021年部门预算


目    录

 

第一部分  2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、会议费”“培训费”“差旅费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分  2021年部门预算报表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门整体支出绩效目标表

7.部门预算项目支出绩效目标表

 

 

大英县实验学校

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.实施九年一贯制义务教育,促进基础教育发展。
         2.完成九年一贯制教育教学工作任务,促进学生身心健康发展。

(二)2021年重点工作

1、抓基层党建,筑牢战斗堡垒;

2、抓廉政建设,营造优良环境;

3、抓思想建设,锤炼高尚师德;

4、常规为先,确保校园平安有序;

5、科研兴校,推动师资队伍建设;

6、教导有方,落实双减攀升质量;

7、打造特色,构建绿色生态教育;

8、后勤保障,服务学校整体提升。

二、部门预算单位构成

本单位是事业单位。在职人数268人,其中:专业技术人员266人;事业工勤人员1人;管理人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3039.34万元,与2020年持平。

(一)收入预算情况

本单位2021年收入预算3039.34万元,其中:一般公共预算拨款收入3039.34万元,占100%。

(二)支出预算情况

本单位 2021年支出预算3039.34万元,其中:基本支出3039.34万元,占100%

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支总预算3039.34万元,与2020年持平。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3039.34万元。

支出包括:教育支出2379.33万元、社会保障和就业支出301.72万元、卫生健康支出132.00万元、住房保障支出226.29万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算收支总预算3039.34万元,与2020年持平。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2379.33万元,占78.30%;社会保障和就业支出301.72万元,占9.93%;卫生健康支出132.00万元,占4.33%;住房保障支出226.29万元,占7.44%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算教育支出的普通教育2021年预算为2379.33万元,主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。

2、一般公共预算的社会保障和就业支出2021年预算为301.72万元,主要用于本单位社会保障和就业支出费用。

3、一般公共预算的卫生健康支出2021年预算为132.00万元,主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。

4、一般公共预算的住房保障支出2021年预算为226.29万元,主要用于本单位职工住房公积金财政配套。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出3039.34万元,其中:

人员经费2575.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。

公用经费463.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2021年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.50万元,公务接待费0万元。公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)2021年没有因公出国出境情况,2020年也没有因公出国境,与2020年持平。

(二)2021年没有公务用车购置,2020年也没有公务用车购置,与2020年持平。

(三)2021年没有公务用车运行支出费用,2020年也没有公务用车运行支出费用,与2020年持平。部门现有公务用车0辆,2021年安排公务用车购置费0万元。

(四)2021年公务接待费3.50万元,与2020年持平。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

本单位2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数45.40万元,其中:会议费0.40万元,培训费25万元,差旅费20万元。

(一)会议费2022年预算0.40万元,与2020年预算数持平。            

(二)培训费2022年预算25万元,与2020年预算数持平。

(三)差旅费2022年预算20万元,与2020年预算数持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

本单位2021年无政府性基金预算支出0万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,本单位安排政府采购预算110万元,主要用于采购电脑、打印机、空调、学生课桌椅、办公桌椅等。

(二)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2021年本单位全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021年部门预算报表

附:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门整体支出绩效目标表

7.部门预算项目支出绩效目标表

 

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