为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于严肃财经纪律的部署要求,县审计局结合2022年度审计项目开展严肃财经纪律整治突出问题专项行动,重点揭示财经领域重大信息虚假、虚报冒领财政资金、高估冒算政府工程投资、损害侵占群众利益、违规决策导致重大损失和单位财务收支违规违纪等6个方面的突出问题。
一、高度重视,及时部署。根据《遂宁市审计局关于成立开展严肃财经纪律整治突出问题专项行动领导小组的通知》的要求,我局对此次专项行动工作予以高度,及时召开专题党组会研究部署,成立了财政、经责、政府投资三个专项小组,建立了由各分管领导牵头负责、各股室(中心)具体承办的工作机制。
二、加大监督力度,提示突出问题。将严肃财经纪律整治突出问题专项行动工作纳入日常监督检查的重要内容,结合财政预算执行审计、部门预算执行审计、领导干部经济责任审计和政府投资审计等审计项目进行监督,提示突出问题。
三、加强沟通协调,整合部门力量。2022年以来县审计局与县纪委监委联合开展了县属国有企业2019年至2021年经营运行情况和困难群众救助资金专项审计的监督检查,重点对国有企业违规决策、粉饰业绩和截留挪用虚报冒领财政资金等突出问题进行了专项检查。
四、增强整改全力,推进整改落实。今年5月县审计局认真开展审计发现问题整改专项行动,对2019年以来审计机关出具的审计决定、审计报告等发现的进行了全面清理,对各单位存在的问题下发了整改通知单,要求整改限期。持续加大审计整改督促检查力度,推动被审计单位认真落实整改主体责任,确保问题应改尽改、真改实改。