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大英县司法局2020年部门决算

2021-8-29 14:14| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 131| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"ceb0e0061ae84f89b0c73d3d50c7c958","发布时间":"2021年08月29日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[{"Filepath":"/documents/18824634/19247130/7730347003077308.xls","Name":"四川省遂宁市大英县司法局.XLS","Filetype":"xls"},{"Filepath":"/documents/18824634/19247130/8275357252608547.xls","Name":"四川省遂宁市大英县司法局.XLS","Filetype":"xls"}]}

2020年一般公共预算财政拨款支出1058.31万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出940.82万元,占88.90%;社会保障和就业(类)支出57.20万元,占5.40%;卫生健康(类)支出22.21万元,占2.10%;住房保障(类)支出38.08万元,占3.60%

 

 

 

 

 

 

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1058.31万元,完成预算96.57%。其中:

1.公共安全(类)2040601司法(款)行政运行(项):支出决算为566.77万元,完成预算99.66%,决算数小于预算数的原因是基本账户上有退回账号错误未支付出去的基本支出费用。

2.公共安全(类)2040602司法(款)一般行政管理事务(项):支出决算为7万元,完成预算100%

3.公共安全(类)2040650司法(款)事业运行(项):支出决算为50.51万元,完成预算100%,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用。

4.公共安全(类)2040604司法(款)基层司法业务(项):支出决算为56.70万元,完成预算100%,主要用于:开展基层法律工作的印刷费、基层司法人员差旅费、人民调解员劳务费、指导安置帮教工作业务费、委托业务费等。

5.公共安全(类)2040605司法(款)普法宣传(项):支出决算为10万元,完成预算100%,主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

6.公共安全(类)2040607司法(款)法律援助(项:支出决算为12万元,完成预算100%,主要用于:法律援助工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。

7.公共安全(类)2040610司法(款)社区矫正(项):支出决算为116.50万元,完成预算96.68%,主要用于:一是社区矫正辅助工作人员的劳务费;二是开展社区矫正工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。

8.公共安全(类)2040612司法(款)法制建设(项):支出决算为35.92万元,完成预算99.77%,决算数小于预算数的原因是年末剩余812.29元未支付完成。

9.公共安全(类)2040699司法(款)其他司法支出(项):支出决算35.42万元,完成预算100%

10.公共安全(类)204049901其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为40万元,完成预算36.69%。决算数小于预算数的原因是中省转移支付资金未纳入年初县级财政预算,纳入决算统计范围,剩余未使用资金结转至第二年使用。

11.公共安全(类)2040606司法(款)律师公证管理(项):支出决算为10万元,完成预算100%

12.社会保障和就业(类)2080505行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为50.67万元,完成预算100%

13.社会保障和就业(类)2080501行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):支出决算为6.53万元,完成预算100%

14.卫生健康(类)2101101行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为20.71万元,完成预算100%

15.卫生健康(类)2101102行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.50万元,完成预算100%

16.住房保障(类)2210201住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为38.08万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出728.24万元,其中:

人员经费670.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费57.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为16.27万元,完成预算99.33%,决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照国内三公经费管理办法执行。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.45万元,占76.52%;公务接待费支出决算3.82万元,占23.48%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

(图7三公经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%与去年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出12.45万元,完成预算99.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少10.50万元,下降45.75%。主要原因是2020年我局未安排购置公务用车计划。

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