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大英县公安局交通警察大队2021年部门预算

2021-5-7 14:39| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 19| 评论: 0|来自: 大英县政府门户网

摘要: {"原始ID":"44de67b241654097a0df6221c10b9c37","发布时间":"2021年05月07日","发布者":"大英县政府门户网","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/6541442271560548.xls","Name":"大英县公安局交通警察大队2021预算公开表.xls","Filetype":"xls"}]}

 

 

第一部分  2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分  2021年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2021年部门预算绩效目标表

1. 部门整体支出绩效目标表

2. 部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 


四川省大英县公安局交通警察大队

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

大英县公安局交通警察大队(公路巡逻民警大队)内设:办公室、车辆管理所、一中队、二中队、三中队、四中队和五中队。

办公室负责交警大队内务、文秘、来信来访和后勤管理等工作;负责协调处理铁路、高速公路周边相关涉路安全管理工作。

车辆管理所负责全县驾驶员、机动车管理与服务工作;负责红绿灯电子监控系统管理及其违法处理工作。

一中队(城区中队)负责县城区道路交通秩序管理,接受群众求助报警,先期处置交通事故现场;定期分析研究县城区交通安全形势,制定科学勤务机制;参与县城区街道建设的规划与设计;负责县城区各种交通安全创建活动等工作。

二中队(回马中队)负责回马镇道路和县内省、市级道路交通秩序管理,接受相关线路上的群众求助报警,先期处置交通事故现场,定期分析研究回马镇交通安全形势,制定科学勤务机制,负责回马镇各种交通安全创建活动等工作。

三中队(农村中队)负责各乡镇(除回马镇)的县级道路和乡村公路交通秩序管理;负责辖区单位、学校、村社道路交通安全监管,隐患排查及危化品运输管理工作;联系辖区客运单位;参与全县道路建设的规划与设计。

四中队(特勤中队)负责全县道路交通事故的现场勘查、调查、取证,负责参与涉及道路交通、车辆等方面的刑事案件侦办工作,对犯罪嫌疑人进行抓捕、审讯,为破获各类涉路、涉车案件收集证据。

五中队(交通法规与安全宣教中队)负责道路交通法律法规、交通安全宣传工作;实施交通科技建设与运用;牵头组织道路交通开道、安保、警卫等工作。

二、部门预算单位构成

大英县公安局交通警察大队为一级预算单位,单位性质为行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大英县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县公安局交通警察大队2021年收支总预算1503.84万元,较2020年收支总预算增加0.35%,其中:基本支出482.84万元,较上年增加8.19%,因人员较上年有所增加。项目支出1021万元,较上年减少2.98%,变化不大

(一)收入预算情况

大英县公安局交通警察大队2021年收入预算1503.84万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1503.84万元,占100%。

(二)支出预算情况

大英县公安局交通警察大队2021年支出预算1503.84万元,其中:基本支出482.84万元,占32.11%;项目支出1021万元,占67.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大英县公安局交通警察大队2021年财政拨款收支总预算1503.84万元,较2020年收支预算增加0.35%,其中:基本支出482.84万元,较上年增加8.19%,因人员较上年有所增加。项目支出1021万元,较上年减少2.98%。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1503.84万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:公共安全支出1410.3万元、社会保障和就业支出42.72万元、卫生健康支出18.69万元、住房保障支出32.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

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