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大英县卫生和计划生育局2016年部门决算编制说明

2017-9-1 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 30| 评论: 0|来自: 县卫计局    

摘要: {"原始ID":"cd3e6cd0685248a8a841872c87e6b0e5","发布时间":"2017年09月01日","发布者":"县卫计局    ","附件":[{"Filepath":"/documents/15183/1420643/939f317a07e94fc8b508aa3b14814ae1.xls","Name":"四川省遂宁市大英县卫生和计划生育局(汇总)2016决算公开.xls","Filetype":"xls"},{"Filepath":"/documents/15183/1420643/88b24e6738ff46c4b3b3cd1aec798e91.doc","Name":"名词解释.doc","Filetype":"doc"}]}

3. 医疗卫生与计划生育(类)总计支10801.07万元,其中医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)支出:2016年决算数为486.6万元医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为165.24万元医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):2016年决算数为257.73万元,医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):2016年决算数为376.99万元;医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):2016年决算数为500万元;医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院  中医(民族)医院(项):2016年决算数为200万元;医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):2016年决算数为49.22万元;医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2016年决算数为2304.72万元;医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2016年决算数为1015.96万元;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2016年决算数为191.75万元;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2016年决算数为88.88万元;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2016年决算数为352万元;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2016年决算数为2152.52万元;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2016年决算数为363.61万元;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):2016年决算数为7.98万元;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2016年决算数为75.45万元;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为18.65万元;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为53.32万元;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):2016年决算数为3.44万元;医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):2016年决算数为50万元;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2016年决算数为569.65万元;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2016年决算数为316.54万元;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为210.92万元;医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2016年决算数为989.89万元

4. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2016年决算数为66.92万元

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<< span="""""">项级>和调整预算数<< span="""""">项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出7358.08万元,其中:人员经费4459.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费2880.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、三公支出决算情况

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2016年度三公经费支出决算为149.66万元,完成预算91.19%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为89.91万元,完成预算98.46%公务接待费支出决算为59.75万元,完成预算82.07%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约

2016年度卫计系统三公经费支出决算数比2015减少了29.39万元,减少了16.41%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算基本持平;公务接待费支出决算减少30.05万元,减少33.46%。减变动的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度县卫计系统三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算89.91万元,60.08%其中在一般公共预算财政拨款经费中支出50.72万元。公务接待费支出决算59.75万元,占39.92%,其中在一般公共预算财政拨款经费中支出37.67万元。具体情况如下:

 

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年没有安排因公出国(境)团组

2. 公务用车购置及运行维护费

2016卫计系统公务用车购置及运行维护费89.91万元,其中在一般公共预算财政拨款经费中支出50.72万元公务用车购置支出0万元。全年没有新购置公务用车截至201612月底,单位共有公务用车14。该项经费主要用于本系统日常公务、监督检查及招商引资等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016卫计系统公务接待费59.75万元,其中在一般公共预算财政拨款经费中支出37.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待602批次,13256人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,县卫生计生局机关运行经费支出523.64万元(含参公单位),比2015年减少280.68万元,下降34.89%

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

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